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内部审计

著者芮鑫,李娜主编
ISBN9787565459368
分类号F239.45 经济
学科经济学
版次第1版
出版社东北财经大学出版社
丛书名
出版年2026
价格¥45.00
页码239页
类型 📄 纸质书
核心评分9.2/10
读者对象
主题词内部审计—职业教育—教材
内容简介:本书以内部审计职业岗位的能力要求为核心,采用“项目一任务”的模块化架构,系统构建了从基础认知到实务操作的技能培养体系。全书共设十个项目,涵盖内部审计概述(包含内涵、准则体系、职业道德规范、机构与人员配置),内部审计技术与方法(审计证据、工作底稿、传统方法与数字技术应用),内部审计作业全流程(准备、实施、报告、后续阶段),销售与收款、采购与付款、生产与存货、筹资与投资、货币资金五大业务循环审计,内部控制审计和经济责任审计等专项审计内容。每个项目下设若干任务,以真实审计工作场景为依托,将理论知识拆解为可操作的实务任务,助力学习者快速掌握岗位核心技能。
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